每日經(jīng)濟(jì)新聞 2026-04-15 10:11:01
每經(jīng)AI快訊,4月15日,中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)發(fā)布提示:監(jiān)管發(fā)現(xiàn),部分會(huì)計(jì)師事務(wù)所存在對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)工作重視不足,對(duì)內(nèi)部控制審計(jì)責(zé)任認(rèn)識(shí)不清,未將內(nèi)部控制審計(jì)作為一項(xiàng)獨(dú)立業(yè)務(wù),將內(nèi)部控制審計(jì)工作等同于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中的了解內(nèi)部控制和控制測(cè)試程序等問(wèn)題。中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)提醒會(huì)計(jì)師事務(wù)所在開(kāi)展上市公司內(nèi)部控制審計(jì)工作中,在執(zhí)行集團(tuán)內(nèi)部控制審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),要評(píng)估與組成部分相關(guān)的導(dǎo)致集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)生重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn),并根據(jù)其風(fēng)險(xiǎn)程度給予相應(yīng)的審計(jì)關(guān)注??紤]財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中對(duì)舞弊風(fēng)險(xiǎn)和其他錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果,恰當(dāng)設(shè)計(jì)內(nèi)部控制審計(jì)的工作重點(diǎn)與資源配置,對(duì)涉及資金占用與違規(guī)擔(dān)保、重大關(guān)聯(lián)交易決策、重大會(huì)計(jì)判斷和估計(jì)的事項(xiàng)、往年財(cái)務(wù)報(bào)表存在重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正等風(fēng)險(xiǎn)因素的內(nèi)部控制予以重點(diǎn)關(guān)注。
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